Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • På svenska
    • In English
  • Suomi
  • Svenska
  • English
  • Kirjaudu
Hakuohjeet
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Näytä viite 
  •   Ammattikorkeakoulut
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Opinnäytetyöt
  • Näytä viite
  •   Ammattikorkeakoulut
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Opinnäytetyöt
  • Näytä viite

Sisäisen valvonnan kehittäminen organisaatiossa X

Björn, Ville (2018)

Avaa tiedosto
Bjorn_Ville.pdf (1.097Mt)
Lataukset: 


Björn, Ville
Metropolia Ammattikorkeakoulu
2018
All rights reserved
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112818748
Tiivistelmä
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa ulkopuolinen asiantuntija-arvio organisaation x sisäisestä valvonnasta ja kontrolleista, sekä laatia suositukset havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tässä raportissa kuvataan työn käytetyt tutkimusmenetelmä, aiheeseen liittyvä teoreettinen viitekehys ja toteutuksen pääpiirteet. Varsinainen organisaatiolle x toimitettu raportti ja tutkimuksen tulokset sekä organisaatioon liittyvät yksityiskohdat ovat salaisia, joten niitä ei tässä raportissa voida käsitellä.

Teoreettinen viitekehys muodostettiin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, kontrollien, hyvän johtamis- ja hallintotavan ja riskienhallinaan ympärille. Tutkimus rajattiin koskemaan yhtä organisaation x käteisen rahan käsittelyyn liittyvää prosessia ja tähän prosessiin liittyviä kontrolleja, sisäistä valvontaa sekä hallintoa ja johtamista. Organisaation x toiveesta tarkastelun ulkopuolelle rajattiin sisäinen tarkastus.

Työn toteuttamisessa hyödynnettiin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä tapaustutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin organisaation x kirjallisista materiaaleista sekä henkilöstön haastatteluilla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tutkimusaineiston laajuuden osalta pyrittiin saturaatioon, joka saavutettiin kirjallisen materiaalin, haastatteluiden ja puhelimitse esitettyjen lisäkysymysten avulla.

Varsinaiset tutkimustulokset ovat salaisia, mutta organisaation x prosesseissa havaittiin merkittävä määrä puutteita kontrolleihin, sisäiseen valvontaan sekä hallintoon ja johtamiseen liittyen. Kaikkiin puutteisiin liittyen laadittiin riskianalyysi ja toimintaehdotukset puutteiden korjaamiseksi. Kriittisimmistä riskeistä laadittiin lisäksi yksityiskohtaisemmat suositukset. Kaikki asetetut tavoitteet saavutettiin erinomaisin tuloksin ja tutkimusongelmiin löydettiin vastaukset. Projektin päätteeksi organisaatiolle x luovutettiin loppuraportti ja esitysmateriaali tärkeimmistä havainnoista ja tuloksista. Organisaatio x on hyödyntänyt työn tuloksia sisäisen valvonnan ja kontrollien kehittämisessä.
 
Kokoelmat
  • Opinnäytetyöt
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut
Yhteydenotto | Tietoa käyttöoikeuksista | Tietosuojailmoitus | Saavutettavuusseloste
 

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuajatKoulutusalatAsiasanatUusimmatKokoelmat

Henkilökunnalle

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut
Yhteydenotto | Tietoa käyttöoikeuksista | Tietosuojailmoitus | Saavutettavuusseloste